Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR XXIX/276/2005

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 17 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.



Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.1 pkt 3, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr172, poz. 1441/ oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. e , ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565/, pisma Min.Fin. Nr ST5-4820-18g/2005 z dnia 25 października 2005 r. i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz.1606/ Rada Miejska uchwala co następuje:



§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2005 rok:



  1. Zwiększa się plan dochodów:



- w dziale 600 – Transport i łączność 31 479 zł.

- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 31 479 zł.

§ 6291 – Środki na dofin.własnych inwest. gmin 31 479 zł.



- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 44 033 zł.

i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 3 033 zł.

§ 2440 – Dotacje otrzym.z funduszy celowych na realizację

zadań bież.jedn.sektora fin.publ. 3 033 zł.

- rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw 41 000 zł.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 10 000 zł.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 000 zł.

- w dziale 758 – Różne rozliczenie 128 059 zł.

- rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. 128 059 zł.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 128 059 zł.



- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 289 000 zł.

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 289 000 zł.

§ 6290 – Środki na dofin.własnych inwest.gmin 289 000 zł.



  1. Zwiększa się plan wydatków:

- w dziale 600 – Transport i łączność 31 479 zł.

- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 31 479 zł.

§ 6051 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 479 zł.

z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul.Gasińskiego w Modliszewicach
w związku z realizacją projektu „Kształtowanie centrum wsi w miejscowości Modliszewice”

- w dziale 750 – Administracja publiczna 13 033 zł.

- rozdziale 75023 – Urzędy gmin 13 033 zł.

§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia 3 033 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 10 000 zł.

z przeznaczeniem na prowizję sprzedaży znaków wartościowych przez PKO



- w dziale – 801 – Oświata i wychowanie 417 059 zł.

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 371 000 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 000 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw
dla nauczycieli

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 329 000 zł.

z przeznaczeniem na budowę hali sportowej – 289 000; na wyposażenie
w nowo wybudowanym obiekcie w Stadnickiej Woli – 40 000 zł.

- rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
5 000 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli

- rozdziale 80110 – Gimnazja 41 059 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 059 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli



- w dziale 851 – Ochrona zdrowia 31 000 zł.

- rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 000 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 31 000 zł.

z przeznaczeniem na realizację programów przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  1. Zmniejsza się plan przychodów zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952 o kwotę 100 000 zł.



  1. Zwiększa się plan dochodów:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziale 80110 – Gimnazja

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 100 000 zł.



  1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:


 



Lp



Dział



Rozdział



§



Nazwa



Zmniejsza się




Zwiększa się


Plan wydatków – zadania własne:

1

010



Rolnictwo i łowiectwo

-

20 500



01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

20 500


6050

Wydatki inwestycyjne jedn.budzetowych

/Budowa sieci wodoc.Baczyna Paruchy/

-

20 500

2

400



Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę


81 314



40002


Dostarczanie wody


81 314




6050

Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych:

/Modernizacja ujęcia wody
w Modliszewicach/


81 314

3

600



Transport i łączność

117 111

337 256



60016


Drogi publiczne gminne

117 111

-


4270

Zakup usług remontowych

75 000

-

4300

Zakup usług pozostałych

25 000

-

6050

Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych:

17 111

337 256

- budowa ul.Leśnej


81 560

- budowa ulic w Stadnickiej Woli

17 111


- budowa ulicy Granicznej w Rogowie


6 489

- Wykonanie odwodnienia u zbiegu ulic
Partyzantów,Piaskowej i Brzozowej
w Nieświniu


10 500

Modernizacja dróg i chodników oraz dokumentacje


238 707

-przebudowa ul.Łąkowej w Dyszowie


115 086

-budowa drogi Piła-Pomyków-Szabelnia


114 034

-budowa i modernizacja chodników


9 587

4

700



Gospodarka mieszkaniowa

50 000

50 000



70021


Towarzystwa budownictwa społecznego

50 000

-


6050

Wydatki inwest.jedn.budżetowych

/budowa mieszkań socjalnych/

50 000

-

70095


Pozostała działalność


50 000


4270

Zakup usług remontowych

/dokumentacja na przebudowę biurowca KZO budynku w Jeżowie na lokale socjalne/


50 000

5

710



Działalność usługowa

62 214

-



71004


Plany zagospodarowania przestrzennego

62 214



4170

Wy nagrodzenia bezosobowe

41 900


4300

Zakup usług pozostałych

20 314


6

750



Administracja publiczna


36 000



75023


Urzędy gmin


20 000


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

/Zakup programu-ewidencja dróg/


20 000

75075


Promocja jednostek samorządu terytorialnego


16 000


4300

Zakup usług pozostałych


16 000

7

754



Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa


26 000



75411


KomendyPowiatowe Państwowej Straży Pożarnej


20 000


6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

/Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego/


20 000

75416


Straż Miejska


6 000


4210

Zakup materiałów i wyposażenia


6 000

8

801



Oświata i wychowanie

60 000

-



80110


Gimnazja

60 000

-


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Modernizacja kotłowni w Gimnazjum Nr 2/

60 000

-

9

900



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

385 635

83 890



90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód

89 020

25 990


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

89 020

25 990

- kanalizacja Wincentów

- kanalizacja Sielpia

- budowa kanaliacji w Rogowie

- bud. kanal.sanit. w ul.Spacerowej

44 510

44 510

-





20 500

5 490

90002


Gospodarka odpadami


5 900


4300

Zakup usług pozostałych


5 900

90003


Oczyszczanie miast i wsi

35 056

-


4300

Zakup usług pozostałych

35 056

-

90004


Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach

48 000

-


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000

-


4300

Zakup usług pozostałych

41 000

-

90015


Oświetlenie ulic,placów i dróg

163 559

52 000


4260

Zakup energii

113 559

-


4300

Zakup usług pozostałych


52 000


6050

Wydatki inwest. jednostek budżet.

/ Budowa oświetlenia uliczneg/o

50 000

-

90095


Pozostała działalność

50 000

-


6050

Wydatki inwest. jednostek budżet

/dokumentacje/

50 000


10

921



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

20 000



92109


Domy i ośrodki kultury,świetlice
i kluby

-

10 000


2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury


10 000

92116


Biblioteki


10 000


2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury


10 000

11

926



Kultura fizyczna i sport

-

20 000



92601


Obiekty sportowe


20 000


6050

Wydatki inwest. jednostek budżet.

/Zmiana systemu ogrzewania wraz z rozbudową urządzeń-Pływalnia/


20 000

Razem wydatki – zadania własne

674 960

674 960

Plan wydatków - zadania zlecone:

1

751



Urzędy naczelnych organów władze państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

24 630

24 630



75107


Wybory Prezydenta RP

13 500

13 500


4110

Składki na bezp..społeczne


1 760

4120

Składki na Fundusz Pracy


250

4170

Wynagrodzenia bezosobowe


10 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia


1 290

4300

Zakup usług pozostałych

12 700


4410

Podróże służbowe krajowe

800


75108


Wybory do Sejmu i Senatu

11 130

11 130


4110

Składki na bezp..społeczne


1 602

4120

Składki na Fundusz Pracy


228

4170

Wynagrodzenia bezosobowe


9 300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 430


4300

Zakup usług pozostałych

8 800


4410

Podróże służbowe krajowe

900


Razem zadania zlecone

24 630

24 630


  1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZWiK) w Końskich :



- Zwiększa się plan przychodów

-w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 – Wpływy z usług

o kwotę 32 800 zł.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 – Wpływy z usług

o kwotę 19 300 zł.



- Zwiększa się plan wydatków

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdziale 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 32 800 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 600 zł.



- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 19 300 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 800 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 2 800 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 400 zł.



- Dokonuje się zmian w planie wydatków między działami i rozdziałami::

Zmniejsza się:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50 000 zł.



Zwiększa się:

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdziale 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 50 000 zł.



7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr. 3,4,4a 5 i 7 do uchwały budżetowej Nr.XXIII/216/2005
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31.marca 2005r.w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Końskie na 2005r.

W związku z tym w/w załączniki do uchwały budżetowej na 2005r. po zmianach obrazują
załączniki Nr.1,2,3,4 i 5 do niniejszej uchwały.



8. Dokonuje się zmiany zapisów w Uchwale budżetowej Nr XXIII/216/2005 Rady Miejskiej
z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2005 r.
w § 5 ust. 2 do zaciągania długu kwotę 4 949 843 zł. zastępuje się kwotą 4 849 843 zł.



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.



                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Grzegorz Wąsik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/24 11:54:33
Redaktor: Administrator