UCHWAŁA NR XXVIII/265/05
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 14 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. d , ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565/ i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /z 2000 r. Dz.U. Nr 62, poz. 718; z 2001 r. Nr 46 poz.. 499; z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 65 poz. 595; z 2004 r. Nr 96 poz. 959/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2005 rok:
-
Zwiększa się plan dochodów:
- w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 2390 –Wpływy do budżetu ze środków specjalnych
o kwotę 15 497 zł.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 15 895 zł.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
o kwotę 16 200 zł.
-
Zwiększa się plan wydatków:
- w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 15 497 zł.
z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
§ 6050– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 32 095 zł.
z przeznaczeniem na odbudowę kapliczki w parku miejskim
-
Zmniejsza się plan przychodów zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 952 o kwotę 961 630 zł.
-
Zmniejsza się plan wydatków
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 549 000 zł.
na skutek rezygnacji z budowy instalacji solarnej w pływalni miejskiej
-
Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
§ 992 o kwotę 64 940 zł.
-
Zwiększa się plan wydatków
- w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
o kwotę 64 940 zł.
w związku z nieosiągnięciem efektu ekologicznego na zadaniu „Budowa kanalizacji
sanitarnej we wsi Stadnicka Wola i części wsi Izabelów”, które było dofinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach.
-
Zmniejsza się plan dochodów
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6291 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
o kwotę 837 622 zł.
-
Zmniejsza się plan wydatków
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 1 250 252 zł.
w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami dla wsi Małachów”
9. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków
Lp |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Zmniejsza się
|
Zwiększa się
|
Plan dochodów |
1 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
160 000 |
160 000 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
130 000 |
30 000 |
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
130 000 |
- |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
- |
30 000 |
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego,podatku od spoadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
30 000 |
130 000 |
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
130 000 |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
30 000 |
|
Razem dochody |
160 000 |
160 000 |
Plan wydatków – zadania zlecone: |
1 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 580
|
2 580 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa |
2 580 |
2 580 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
2 580 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 580 |
|
Plan wydatków – zadania własne: |
1 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
300 000 |
- |
|
|
60011 |
|
Drogi publiczne i krajowe |
100 000 |
- |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/chodnik w N.Kazanowie/ |
100 000 |
- |
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
150 000 |
- |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /chodnik Młynek-Rogów/ |
150 000 |
- |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
50 000 |
- |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych //Przedłuż.ul.Hubala/ |
50 000 |
- |
2 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
- |
10 000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchom. |
|
10 000 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki /Kaucje/ |
|
10 000 |
3 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
88 000 |
88 000 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
- |
88 000 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
2 800 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
28 700 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
34 631 |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
|
9 000 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
12 869 |
75095 |
|
Pozostała działalność |
88 000 |
- |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 800 |
- |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 700 |
- |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
34 631 |
- |
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
9 000 |
- |
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 869 |
- |
4 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
53 317 |
249 098 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
- |
99 098 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
50 000 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli/ |
|
49 098 |
80104 |
|
Przedszkola |
- |
100 000 |
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
|
100 000 |
80110 |
|
Gimnazja |
53 317 |
50 000 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
50 000 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Modernizacja kotłowni w Gimnazjum Nr 2/ |
53 317 |
|
5 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 500 |
3 500 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 500 |
3 500 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
3 500 |
6 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
250 000 |
250 000 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
250 000 |
250 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Oczyszczalnia ścieków Kornica/ |
250 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Oś,Królewskie/ |
|
250 000 |
7 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
34 265 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
34 265 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Odbudowa Kapliczki w Parku/ |
|
34 265 |
8 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
- |
59 954 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
|
59 954 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Zmiana systemu ogrzewania wraz z rozbudową urządzeń w Pływalni/ |
|
59 954 |
Razem wydatki – zadania własne |
694 817 |
694 817 |
10. Dokonuje się zmian w planie wydatków zakładu budżetowego – Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich zgodnie z załącznikiem Nr 4
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Zmniejsza się |
Zwiększa się |
1 |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
159 000 |
159 000 |
|
|
40001 |
|
Dostarczanie ciepła |
154 000 |
55 000 |
|
4010 |
Wynagrodz.osobowe pracowników |
95 000 |
- |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 300 |
- |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 700 |
- |
6070 |
Wydatki inwest.zakładów budżet. |
50 000 |
|
6080 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budzetowych |
- |
55 000 |
40003 |
|
Dostarczanie energii elektrycznej |
5 000 |
104 000 |
|
4010 |
Wynagrodz.osobowe pracowników |
|
95 000 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
7 300 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 700 |
6070 |
Wydatki inwest.zakładów budżet. |
5 000 |
- |
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego przedszkoli, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
Zwiększa się plan przychodów:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80104 – Przedszkola
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy
o kwotę 100 000 zł.
Zwiększa się plan wydatków::
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80104 – Przedszkola
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 50 000 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli przedszkoli
§ 4260 – Zakup energii
o kwotę 50 000 zł.
z przeznaczeniem na zakup energii
12. Dokonuje się zmiany zapisów w Uchwale budżetowej Nr XXIII/216/2005 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie
na 2005 rok.:
w § 5 ust. 1 – spłata zobowiązań kwotę 785 683 zł. zastępuje się kwotą 720 743 zł.
ust. 2 – do zaciągania długu kwotę 5 232 473 zł. zastępuje się kwotą 4 949 843 zł.
13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3,4,4a,5 i 7 do uchwały budżetowej na 2005 r.
W związku z tym załączniki Nr 3,4,4a,5 i 7 do uchwały budżetowej na 2005 r.,
po zmianach obowiązują załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Wąsik